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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年9月1日
至 2024年8月31日)
当事業年度
(自 2024年9月1日
至 2025年8月31日)
売上高
完成工事高
8,637,344
8,944,769
その他の事業売上高
187,817
190,883
売上高合計
8,825,161
9,135,653
売上原価
完成工事原価
7,285,456
7,183,608
その他の事業売上原価
128,830
114,672
売上原価合計
7,414,286
7,298,281
売上総利益
1,410,874
1,837,372
販売費及び一般管理費
役員報酬
67,095
58,740
従業員給料及び手当
257,961
275,847
賞与引当金繰入額
44,870
63,600
役員賞与引当金繰入額
21,160
27,730
株式報酬費用
23,263
22,081
退職給付費用
18,189
13,488
法定福利費
56,230
58,720
福利厚生費
5,286
6,344
修繕維持費
2,666
2,017
事務用品費
2,821
3,024
通信交通費
21,664
21,506
動力用水光熱費
1,991
2,373
広告宣伝費
5,579
13,547
貸倒引当金繰入額
4,470
△6,520
交際費
13,498
13,302
寄付金
540
410
地代家賃
5,958
5,860
賃借料
3,748
3,384
減価償却費
10,537
10,095
租税公課
4,595
4,846
事業税
25,286
31,149
保険料
4,050
3,525
支払手数料
24,192
25,308
その他
34,138
50,073
販売費及び一般管理費合計
659,797
710,455
営業利益
751,077
1,126,916
営業外収益
受取利息
65
1,995
有価証券利息
106
145
受取配当金
7,568
13,766
投資有価証券売却益
17,170
2,567
仕入割引
1,304
1,200
受取地代家賃
9,279
9,859
22,446
13,865
営業外収益合計
57,939
43,401
営業外費用
支払利息
7,963
5,676
社債利息
805
541
投資有価証券売却損
11,897
-
株式譲渡損
3,178
921
1,746
2,221
営業外費用合計
25,590
9,361
経常利益
783,426
1,160,956
特別利益
有形固定資産売却益
30
特別利益合計
特別損失
有形固定資産除却損
0
特別損失合計
税引前当期純利益
1,160,987
法人税、住民税及び事業税
241,010
382,807
法人税等調整額
△16,911
△18,517
法人税等合計
224,099
364,290
当期純利益
559,327
796,697