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TOPPANホールディングス

7911

東証プライム

その他製品

TOPPANホールディングスの貸借対照表

2022年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当連結会計年度

(2022年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

 513,972

 437,951

 

 

受取手形及び売掛金

 394,071

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

3 428,362

 

 

有価証券

29,418

26,702

 

 

商品及び製品

 46,794

52,521

 

 

仕掛品

 28,451

28,989

 

 

原材料及び貯蔵品

 28,325

42,947

 

 

その他

29,700

37,907

 

 

貸倒引当金

3,739

4,649

 

 

流動資産合計

1,066,994

1,050,734

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

 604,889

 600,337

 

 

 

 

減価償却累計額

385,110

386,183

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

219,779

214,154

 

 

 

機械装置及び運搬具

 813,508

 849,753

 

 

 

 

減価償却累計額

657,777

683,692

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

155,730

166,061

 

 

 

土地

 150,863

 153,116

 

 

 

建設仮勘定

21,526

21,463

 

 

 

その他

96,126

 101,257

 

 

 

 

減価償却累計額

72,247

75,797

 

 

 

 

その他(純額)

23,878

25,459

 

 

 

有形固定資産合計

571,778

580,255

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

11,373

27,478

 

 

 

その他

36,808

56,022

 

 

 

無形固定資産合計

48,181

83,500

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 631,766

 525,276

 

 

 

長期貸付金

1,495

1,255

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

68

73

 

 

 

繰延税金資産

25,820

27,561

 

 

 

退職給付に係る資産

2,841

3,565

 

 

 

その他

14,879

16,268

 

 

 

貸倒引当金

324

302

 

 

 

投資その他の資産合計

676,548

573,697

 

 

固定資産合計

1,296,508

1,237,453

 

資産合計

2,363,503

2,288,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当連結会計年度

(2022年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

139,664

151,743

 

 

電子記録債務

95,874

96,442

 

 

短期借入金

30,588

 15,299

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 10,074

 10,468

 

 

未払法人税等

26,487

28,994

 

 

賞与引当金

24,176

26,759

 

 

役員賞与引当金

689

875

 

 

返品調整引当金

424

 

 

その他の引当金

1,234

915

 

 

その他

107,277

 124,594

 

 

流動負債合計

436,492

496,094

 

固定負債

 

 

 

 

社債

90,000

50,000

 

 

長期借入金

 193,581

 138,309

 

 

繰延税金負債

123,977

100,141

 

 

役員退職慰労引当金

1,715

1,651

 

 

退職給付に係る負債

48,697

49,666

 

 

その他の引当金

4,427

3,751

 

 

その他

11,448

11,365

 

 

固定負債合計

473,847

354,885

 

負債合計

910,339

850,980

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

104,986

104,986

 

 

資本剰余金

126,793

125,530

 

 

利益剰余金

832,978

941,169

 

 

自己株式

10,886

26,469

 

 

株主資本合計

1,053,871

1,145,216

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

273,431

203,794

 

 

繰延ヘッジ損益

176

107

 

 

為替換算調整勘定

5,744

13,256

 

 

退職給付に係る調整累計額

2,340

3,820

 

 

その他の包括利益累計額合計

269,850

220,764

 

非支配株主持分

129,442

71,226

 

純資産合計

1,453,164

1,437,207

負債純資産合計

2,363,503

2,288,188