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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
売上高
3,044,290
3,369,499
売上原価
商品売上原価
商品期首棚卸高
700,246
823,510
当期商品仕入高
2,217,372
1,838,353
合計
2,917,619
2,661,864
その他営業収入原価
36,203
36,765
商品期末棚卸高
238,578
2,130,312
2,460,051
売上原価合計
売上総利益
913,978
909,448
販売費及び一般管理費
広告宣伝費
22,727
16,198
消耗品費
37,442
33,609
配送費
7,960
6,533
販売手数料
81,388
84,789
貸倒引当金繰入額
△1,190
△1,798
役員報酬
28,371
17,626
給料及び手当
335,603
331,810
退職給付費用
7,125
7,432
法定福利費
51,126
53,303
福利厚生費
3,171
2,128
教育研修費
3,193
1,421
支払手数料
40,988
40,566
不動産賃借料
138,896
125,130
賃借料
2,074
4,419
保守費
3,377
3,661
水道光熱費
20,250
20,774
旅費及び交通費
9,065
6,697
通信費
5,605
5,607
交際費
2,465
665
租税公課
10,362
13,065
修繕費
4,500
2,688
減価償却費
12,314
12,711
雑費
34,646
40,953
販売費及び一般管理費合計
861,466
829,999
営業利益
52,511
79,449
営業外収益
受取利息
33
170
受取配当金
537
受取補助金
-
1,307
未払配当金除斥益
1,580
還付所得税等
498
110
その他
169
1,953
営業外収益合計
1,239
5,659
営業外費用
支払利息
11,038
14,572
寄付金
1,566
―
796
826
営業外費用合計
13,401
15,398
経常利益
40,350
69,709
特別損失
減損損失
14,536
固定資産除却損
131
15,344
店舗閉鎖損失
22,231
特別損失合計
52,113
税引前当期純利益
40,219
17,596
法人税、住民税及び事業税
8,847
8,017
法人税等調整額
8,681
△20,531
法人税等合計
17,529
△12,513
当期純利益
22,689
30,110