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タダノ

6395

東証プライム
機械

タダノの貸借対照表

2019年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

86,854

65,952

 

 

受取手形及び売掛金

 41,996

 46,699

 

 

電子記録債権

 3,505

 4,137

 

 

商品及び製品

23,232

28,358

 

 

仕掛品

21,682

20,400

 

 

原材料及び貯蔵品

9,637

13,997

 

 

その他

2,100

6,746

 

 

貸倒引当金

321

136

 

 

流動資産合計

188,687

186,156

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

36,666

37,331

 

 

 

 

減価償却累計額

24,386

25,367

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

12,279

11,964

 

 

 

機械装置及び運搬具

12,042

12,853

 

 

 

 

減価償却累計額

9,243

9,928

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,798

2,925

 

 

 

土地

 23,025

 23,056

 

 

 

リース資産

1,032

1,108

 

 

 

 

減価償却累計額

493

550

 

 

 

 

リース資産(純額)

538

558

 

 

 

建設仮勘定

1,262

12,528

 

 

 

その他

8,549

8,776

 

 

 

 

減価償却累計額

6,706

7,212

 

 

 

 

その他(純額)

1,842

1,563

 

 

 

有形固定資産合計

41,747

52,597

 

 

無形固定資産

1,187

1,703

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 7,209

 7,675

 

 

 

繰延税金資産

6,088

7,036

 

 

 

その他

 1,858

 1,618

 

 

 

貸倒引当金

1,277

994

 

 

 

投資その他の資産合計

13,879

15,336

 

 

固定資産合計

56,814

69,637

 

資産合計

245,501

255,793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

 28,310

 32,877

 

 

電子記録債務

8,417

8,914

 

 

短期借入金

18,604

10,638

 

 

リース債務

215

222

 

 

未払法人税等

3,517

3,826

 

 

製品保証引当金

1,641

1,719

 

 

債務保証損失引当金

0

 

 

未払金

4,532

6,349

 

 

割賦利益繰延

159

41

 

 

その他

4,937

6,714

 

 

流動負債合計

70,334

71,306

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000

10,000

 

 

長期借入金

4,559

8,920

 

 

リース債務

372

383

 

 

繰延税金負債

91

91

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 2,109

 2,109

 

 

退職給付に係る負債

7,360

7,317

 

 

その他

629

639

 

 

固定負債合計

25,122

29,461

 

負債合計

95,457

100,768

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

13,021

13,021

 

 

資本剰余金

16,853

16,853

 

 

利益剰余金

120,606

128,776

 

 

自己株式

2,639

2,640

 

 

株主資本合計

147,841

156,011

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,622

609

 

 

繰延ヘッジ損益

0

 

 

土地再評価差額金

 1,270

 1,270

 

 

為替換算調整勘定

585

2,139

 

 

退職給付に係る調整累計額

693

556

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,615

2,035

 

非支配株主持分

587

1,049

 

純資産合計

150,044

155,025

負債純資産合計

245,501

255,793