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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
当事業年度
(自 2024年3月1日
至 2025年2月28日)
売上高
10,426,241
9,783,103
売上原価
商品及び原材料期首棚卸高
56,539
45,521
当期商品仕入高
93,407
100,144
当期原材料仕入高
3,260,085
2,952,593
当期製品製造原価
179,066
―
合計
3,589,100
3,098,260
商品及び原材料期末棚卸高
45,562
53,672
売上原価合計
3,543,537
3,044,587
売上総利益
6,882,703
6,738,516
販売費及び一般管理費
役員報酬
34,671
給料及び手当
861,447
799,956
賃金
2,198,727
2,108,778
賞与
93,386
112,759
賞与引当金繰入額
53,192
55,936
法定福利費
285,845
276,955
退職給付費用
101,358
65,616
役員退職慰労引当金繰入額
3,073
広告宣伝費
76,706
63,173
消耗品費
266,390
236,366
水道光熱費
527,378
494,621
保安清掃費
273,898
242,745
賃借料
1,349,879
1,194,165
リース料
108,721
114,815
減価償却費
82,628
56,438
修繕費
72,686
53,880
その他
517,897
477,102
販売費及び一般管理費合計
6,907,889
6,391,057
営業利益又は営業損失(△)
△25,186
347,458
営業外収益
受取利息
1,057
1,594
有価証券利息
1,576
受取家賃
90,245
87,150
助成金収入
22,986
受取保険金
16,730
35,733
29,667
営業外収益合計
128,611
159,705
営業外費用
支払利息
11,258
8,852
賃貸収入原価
83,370
81,437
2,953
1,984
営業外費用合計
97,582
92,275
経常利益
5,843
414,888
特別利益
固定資産売却益
1,000
受取補償金
80,000
17,825
3,000
特別利益合計
81,000
20,825
特別損失
固定資産除却損
6,913
4,081
減損損失
336,534
54,822
店舗閉鎖損失
97,427
54,097
29,111
特別損失合計
469,987
116,000
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△383,144
319,712
法人税、住民税及び事業税
35,229
34,083
法人税等調整額
316,470
△116,474
法人税等合計
351,699
△82,391
当期純利益又は当期純損失(△)
△734,843
402,103