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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
売上高
完成工事高
10,759,224
11,348,819
製品等売上高
3,021,136
3,376,785
売上高合計
13,780,361
14,725,604
売上原価
完成工事原価
8,630,504
9,011,091
製品等売上原価
商品及び製品期首棚卸高
407,987
561,598
当期商品仕入高
1,235,388
1,302,842
当期製品製造原価
1,123,975
1,257,832
合計
2,767,351
3,122,273
他勘定振替高
429,233
570,078
商品及び製品期末棚卸高
622,368
1,776,519
1,929,827
売上原価合計
10,407,024
10,940,918
売上総利益
完成工事総利益
2,128,719
2,337,727
製品等売上総利益
1,244,616
1,446,958
売上総利益合計
3,373,336
3,784,685
販売費及び一般管理費
役員報酬
159,635
157,197
従業員給料手当
819,545
843,294
賞与引当金繰入額
206,568
235,602
退職金
15,318
7,813
退職給付引当金繰入額
46,059
29,597
役員退職慰労引当金繰入額
13,510
14,102
法定福利費
161,579
171,845
福利厚生費
47,356
67,260
修繕維持費
36,118
70,519
事務用品費
9,201
1,450
通信交通費
94,550
94,017
動力用水光熱費
12,376
9,746
調査研究費
1,626
4,945
広告宣伝費
11,477
22,719
貸倒引当金繰入額
-
46
交際費
29,569
37,713
寄付金
3,399
2,763
地代家賃
114,679
51,102
減価償却費
55,028
54,784
租税公課
65,766
71,962
保険料
19,474
9,915
荷造運賃
14,772
17,201
賃借料
34,614
97,726
派遣労務費
26,521
52,444
雑費
198,083
201,456
販売費及び一般管理費合計
2,196,833
2,327,228
営業利益
1,176,503
1,457,456
営業外収益
受取利息
6,751
14,530
受取配当金
11,011
15,717
受取賃貸料
9,063
9,901
廃品売却収入
5,112
6,102
雑収入
1,970
1,565
営業外収益合計
33,909
47,817
営業外費用
譲渡制限付株式報酬償却
5,865
2,482
雑損失
0
25
営業外費用合計
5,866
2,508
経常利益
1,204,546
1,502,765
特別損失
固定資産除却損
166
422
投資有価証券売却損
4,495
特別損失合計
4,917
税引前当期純利益
1,204,380
1,497,848
法人税、住民税及び事業税
329,692
447,815
法人税等調整額
39,787
2,819
法人税等合計
369,480
450,635
当期純利益
834,899
1,047,212