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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
売上高
完成工事高
3,550,076
3,116,191
商品売上高
22,047
23,383
売上高合計
3,572,124
3,139,575
売上原価
完成工事原価
2,888,865
2,613,793
商品売上原価
13,674
11,172
売上原価合計
2,902,540
2,624,966
売上総利益
完成工事総利益
661,210
502,397
商品売上総利益
8,372
12,211
売上総利益合計
669,583
514,609
販売費及び一般管理費
役員報酬
51,272
52,181
従業員給料手当
206,662
217,099
賞与引当金繰入額
28,982
28,158
退職金
1,605
-
退職給付費用
11,877
11,245
役員退職慰労引当金繰入額
6,743
6,707
法定福利費
43,301
47,125
福利厚生費
2,185
1,909
修繕維持費
17,605
16,182
事務用品費
5,039
4,859
通信交通費
57,381
61,278
動力用水光熱費
7,328
6,519
調査研究費
54,440
46,631
広告宣伝費
10,767
9,035
交際費
8,902
8,880
寄付金
1
4
地代家賃
35,885
34,952
減価償却費
18,322
18,558
租税公課
22,813
22,143
保険料
4,371
4,520
雑費
98,998
99,461
販売費及び一般管理費合計
694,489
697,457
営業損失(△)
△24,906
△182,847
営業外収益
受取利息
5
受取手数料
259
237
受取配当金
4,632
1,167
受取技術料
9,400
12,693
雑収入
728
1,157
営業外収益合計
15,026
15,262
営業外費用
支払技術料
671
634
支払利息
6,113
5,877
為替差損
42
31
雑支出
579
855
営業外費用合計
7,407
7,399
経常損失(△)
△17,286
△174,985
特別損失
固定資産除却損
0
2,616
減損損失
119,649
損害賠償金
1,859
特別損失合計
124,124
税引前当期純損失(△)
△299,109
法人税、住民税及び事業税
2,161
法人税等調整額
△1,752
84,897
法人税等合計
409
87,059
当期純損失(△)
△17,696
△386,169