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白洋舎

9731

東証スタンダード
サービス業

白洋舎の貸借対照表

2017年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,578

983

 

 

受取手形及び売掛金

 4,395

 4,617

 

 

たな卸資産

 6,787

 6,908

 

 

繰延税金資産

213

227

 

 

その他

776

818

 

 

貸倒引当金

28

30

 

 

流動資産合計

13,723

13,525

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

 20,570

 20,760

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

13,928

14,221

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

6,641

6,538

 

 

 

機械装置及び運搬具

9,490

9,761

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

7,381

7,291

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,109

2,469

 

 

 

工具、器具及び備品

1,867

1,847

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

1,673

1,661

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

194

186

 

 

 

土地

 6,705

 6,705

 

 

 

リース資産

2,682

2,868

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

1,372

1,667

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,310

1,201

 

 

 

建設仮勘定

16

24

 

 

 

有形固定資産合計

16,977

17,125

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

無形固定資産合計

674

534

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 3,248

 3,487

 

 

 

差入保証金

1,712

1,709

 

 

 

繰延税金資産

1,243

1,293

 

 

 

その他

180

167

 

 

 

貸倒引当金

95

94

 

 

 

投資その他の資産合計

6,289

6,563

 

 

固定資産合計

23,941

24,224

 

資産合計

37,664

37,749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

3,514

 3,138

 

 

短期借入金

 2,630

 2,649

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 2,487

 2,710

 

 

1年内償還予定の社債

40

45

 

 

リース債務

690

728

 

 

未払法人税等

537

322

 

 

賞与引当金

211

224

 

 

株主優待引当金

19

22

 

 

預り金

425

483

 

 

その他

1,685

2,048

 

 

流動負債合計

12,242

12,372

 

固定負債

 

 

 

 

社債

30

72

 

 

長期借入金

 8,098

 7,362

 

 

リース債務

2,533

2,187

 

 

役員退職慰労引当金

38

39

 

 

役員株式給付引当金

31

58

 

 

環境対策引当金

79

63

 

 

退職給付に係る負債

3,805

3,314

 

 

繰延税金負債

155

107

 

 

資産除去債務

265

267

 

 

その他

1,577

1,491

 

 

固定負債合計

16,615

14,965

 

負債合計

28,857

27,338

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,410

2,410

 

 

資本剰余金

1,495

1,503

 

 

利益剰余金

3,851

4,744

 

 

自己株式

236

294

 

 

株主資本合計

7,519

8,363

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

989

1,127

 

 

為替換算調整勘定

93

26

 

 

退職給付に係る調整累計額

200

292

 

 

その他の包括利益累計額合計

696

1,394

 

非支配株主持分

590

653

 

純資産合計

8,807

10,411

負債純資産合計

37,664

37,749