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きんえい

9636

東証スタンダード

サービス業

きんえいの貸借対照表

2019年1月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年1月31日)

当事業年度

(2019年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

85,507

95,189

 

 

売掛金

104,378

121,138

 

 

商品

4,562

4,029

 

 

前払費用

8,310

9,042

 

 

繰延税金資産

-

4,223

 

 

短期貸付金

 428,178

 603,259

 

 

未収入金

 7,573

 1,607

 

 

その他

164,770

233,084

 

 

流動資産合計

803,282

1,071,574

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

 2,035,444

 2,982,837

 

 

 

機械及び装置(純額)

40,467

44,115

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

78,832

65,463

 

 

 

土地

1,123,748

1,123,748

 

 

 

建設仮勘定

37,224

4,809

 

 

 

有形固定資産合計

 3,315,716

 4,220,973

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

16,585

18,785

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

18,413

 

 

 

電話加入権

1,066

1,066

 

 

 

電気供給施設利用権

313

245

 

 

 

無形固定資産合計

17,965

38,511

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,740

7,453

 

 

 

長期前払費用

19,232

11,043

 

 

 

差入保証金

822,343

801,085

 

 

 

その他

22,934

23,922

 

 

 

投資その他の資産合計

875,251

843,505

 

 

固定資産合計

4,208,933

5,102,991

 

資産合計

5,012,215

6,174,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年1月31日)

当事業年度

(2019年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

120,424

124,688

 

 

短期借入金

280,000

250,000

 

 

未払金

151,744

217,702

 

 

設備関係未払金

221,187

662,833

 

 

未払費用

17,240

18,169

 

 

未払法人税等

44,954

34,571

 

 

繰延税金負債

2,680

-

 

 

預り金

113,237

132,272

 

 

前受収益

151,856

156,245

 

 

賞与引当金

11,900

12,100

 

 

流動負債合計

1,115,226

1,608,583

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

600,000

 

 

繰延税金負債

15,672

9,292

 

 

退職給付引当金

91,439

96,296

 

 

受入保証金

1,560,290

1,553,885

 

 

資産除去債務

290,364

290,000

 

 

その他

13,792

4,044

 

 

固定負債合計

1,971,558

2,553,518

 

負債合計

3,086,784

4,162,102

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

564,200

564,200

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

24,155

24,155

 

 

 

資本剰余金合計

24,155

24,155

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

120,197

120,197

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

122,890

97,885

 

 

 

 

別途積立金

300,000

300,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

899,231

1,014,270

 

 

 

利益剰余金合計

1,442,319

1,532,353

 

 

自己株式

109,215

109,935

 

 

株主資本合計

1,921,459

2,010,773

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,971

1,690

 

 

評価・換算差額等合計

3,971

1,690

 

純資産合計

1,925,430

2,012,463

負債純資産合計

5,012,215

6,174,565