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イチネンホールディングス

9619

東証プライム
サービス業

イチネンホールディングスの貸借対照表

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

8,374

9,162

受取手形及び売掛金

21,637

20,849

電子記録債権

3,523

2,599

リース・メンテナンス未収入金

2,644

2,718

リース債権及びリース投資資産

28,913

31,229

商品及び製品

15,830

14,920

仕掛品

1,597

1,444

原材料及び貯蔵品

6,006

5,764

前払費用

2,515

2,521

その他

3,965

5,714

貸倒引当金

12

9

流動資産合計

94,997

96,914

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

賃貸資産

147,080

153,502

減価償却累計額

86,564

91,252

賃貸資産(純額)

60,516

62,250

建物及び構築物

27,915

28,540

減価償却累計額

15,947

16,887

建物及び構築物(純額)

11,967

11,653

工具、器具及び備品

7,742

7,985

減価償却累計額

5,807

6,059

工具、器具及び備品(純額)

1,934

1,926

機械装置及び運搬具

13,171

13,254

減価償却累計額

11,270

11,430

機械装置及び運搬具(純額)

1,901

1,824

土地

17,673

17,821

リース資産

149

312

減価償却累計額

140

199

リース資産(純額)

9

113

建設仮勘定

237

539

有形固定資産合計

94,240

96,129

無形固定資産

 

 

のれん

453

217

電話加入権

30

7

ソフトウエア

844

864

その他

6

20

無形固定資産合計

1,335

1,110

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

6,863

6,055

長期貸付金

33

56

長期前払費用

1,587

1,609

退職給付に係る資産

233

269

繰延税金資産

1,346

1,255

リサイクル預託金

838

854

その他

1,165

1,122

貸倒引当金

96

85

投資その他の資産合計

11,971

11,137

固定資産合計

107,547

108,376

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

繰延資産

 

 

社債発行費

61

79

繰延資産合計

61

79

資産合計

202,606

205,371

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

16,076

15,015

電子記録債務

5,488

4,870

短期借入金

4,400

4,400

コマーシャル・ペーパー

2,000

3,000

1年内償還予定の社債

5,230

200

1年内返済予定の長期借入金

21,536

22,682

リース債務

4

42

未払金

1,985

2,440

未払費用

170

205

未払法人税等

3,478

1,609

未払消費税等

553

675

リース・メンテナンス前受金

429

523

賞与引当金

1,274

1,135

品質保証引当金

18

16

その他

913

689

流動負債合計

63,559

57,506

固定負債

 

 

社債

16,000

25,800

長期借入金

58,381

52,591

リース債務

7

91

長期未払金

165

182

繰延税金負債

153

241

退職給付に係る負債

1,867

2,055

役員退職慰労引当金

247

175

資産除去債務

598

681

その他

617

648

固定負債合計

78,038

82,468

負債合計

141,598

139,975

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,529

2,529

資本剰余金

1,805

1,805

利益剰余金

53,887

59,054

自己株式

245

1,077

株主資本合計

57,975

62,311

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,063

1,801

繰延ヘッジ損益

6

6

為替換算調整勘定

58

385

退職給付に係る調整累計額

273

191

その他の包括利益累計額合計

2,401

2,371

新株予約権

86

132

非支配株主持分

543

579

純資産合計

61,007

65,395

負債純資産合計

202,606

205,371