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イチネンホールディングス

9619

東証プライム

サービス業

イチネンホールディングスの貸借対照表

2024年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

10,154

8,374

受取手形及び売掛金

15,961

21,637

電子記録債権

5,308

3,523

リース・メンテナンス未収入金

2,536

2,644

リース投資資産

24,389

28,913

商品及び製品

8,913

15,830

仕掛品

1,000

1,597

原材料及び貯蔵品

2,042

6,006

前払費用

2,496

2,515

その他

3,808

3,965

貸倒引当金

46

12

流動資産合計

76,567

94,997

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

賃貸資産

140,726

147,080

減価償却累計額

80,869

86,564

賃貸資産(純額)

59,857

60,516

建物及び構築物

18,455

27,915

減価償却累計額

7,640

15,947

建物及び構築物(純額)

10,815

11,967

工具、器具及び備品

6,810

7,742

減価償却累計額

4,985

5,807

工具、器具及び備品(純額)

1,825

1,934

機械装置及び運搬具

4,402

13,171

減価償却累計額

3,269

11,270

機械装置及び運搬具(純額)

1,132

1,901

土地

10,830

17,673

リース資産

142

149

減価償却累計額

136

140

リース資産(純額)

5

9

建設仮勘定

150

237

有形固定資産合計

84,618

94,240

無形固定資産

 

 

のれん

700

453

電話加入権

30

30

ソフトウエア

698

844

その他

3

6

無形固定資産合計

1,432

1,335

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,672

6,863

長期貸付金

22

33

長期前払費用

1,564

1,587

退職給付に係る資産

233

繰延税金資産

1,141

1,346

リサイクル預託金

819

838

その他

1,090

1,165

貸倒引当金

81

96

投資その他の資産合計

9,228

11,971

固定資産合計

95,279

107,547

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

繰延資産

 

 

社債発行費

42

61

繰延資産合計

42

61

資産合計

171,888

202,606

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

13,017

16,076

電子記録債務

5,384

5,488

短期借入金

4,300

4,400

コマーシャル・ペーパー

3,500

2,000

1年内償還予定の社債

5,260

5,230

1年内返済予定の長期借入金

20,571

21,536

リース債務

7

4

未払金

1,256

1,985

未払費用

100

170

未払法人税等

1,606

3,478

未払消費税等

707

553

リース・メンテナンス前受金

452

429

賞与引当金

867

1,274

品質保証引当金

19

18

その他

298

913

流動負債合計

57,347

63,559

固定負債

 

 

社債

11,230

16,000

長期借入金

51,568

58,381

リース債務

3

7

長期未払金

194

165

繰延税金負債

84

153

退職給付に係る負債

2,034

1,867

役員退職慰労引当金

180

247

資産除去債務

524

598

その他

345

617

固定負債合計

66,165

78,038

負債合計

123,513

141,598

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,529

2,529

資本剰余金

1,805

1,805

利益剰余金

42,956

53,887

自己株式

245

245

株主資本合計

47,045

57,975

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,317

2,063

繰延ヘッジ損益

7

6

為替換算調整勘定

27

58

退職給付に係る調整累計額

46

273

その他の包括利益累計額合計

1,292

2,401

新株予約権

37

86

非支配株主持分

543

純資産合計

48,375

61,007

負債純資産合計

171,888

202,606