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タカチホ

8225

東証スタンダード

卸売業

タカチホの損益計算書

2016年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

11,437,257

11,289,511

売上原価

8,582,460

8,402,052

売上総利益

2,854,796

2,887,458

販売費及び一般管理費

 

 

販売手数料

333,458

226,041

ポイント引当金繰入額

935

1,327

荷造運搬費

47,713

45,157

貸倒引当金繰入額

4,210

564

広告宣伝費

35,423

37,349

役員報酬

71,100

67,710

給与賞与

1,191,133

1,089,257

賞与引当金繰入額

49,815

45,860

退職給付費用

30,330

30,731

役員退職慰労引当金繰入額

5,150

5,075

福利厚生費

190,091

179,951

賃借料

226,686

218,699

修繕費

42,068

37,465

消耗品費

180,998

148,986

水道光熱費

67,737

56,156

旅費及び交通費

41,109

39,330

租税公課

51,264

54,500

減価償却費

104,089

95,254

その他

197,222

193,947

販売費及び一般管理費合計

2,870,537

2,573,367

営業利益又は営業損失(△)

15,741

314,091

営業外収益

 

 

受取利息

8,288

8,184

受取配当金

701

587

仕入割引

3,994

3,926

受取事務費

3,873

3,094

その他

8,658

6,299

営業外収益合計

25,516

22,092

営業外費用

 

 

支払利息

68,068

64,280

その他

1,680

1,407

営業外費用合計

69,748

65,688

経常利益又は経常損失(△)

59,973

270,495

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

999

1,215

投資有価証券売却益

23,149

受取補償金

5,651

特別利益合計

29,800

1,215

特別損失

 

 

固定資産売却損

1,161

0

固定資産除却損

2,129

9

減損損失

45,199

12,803

特別損失合計

48,491

12,812

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

78,663

258,897

法人税、住民税及び事業税

22,034

80,166

法人税等調整額

46,508

40,061

法人税等合計

68,543

120,228

当期純利益又は当期純損失(△)

147,206

138,669

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

147,206

138,669