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タカチホ

8225

東証スタンダード

卸売業

タカチホの損益計算書

2015年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

売上高

12,038,689

11,437,257

売上原価

8,997,622

8,582,460

売上総利益

3,041,066

2,854,796

販売費及び一般管理費

 

 

販売手数料

400,640

333,458

ポイント引当金繰入額

914

935

荷造運搬費

50,471

47,713

貸倒引当金繰入額

2,071

4,210

広告宣伝費

34,889

35,423

役員報酬

64,560

71,100

給与賞与

1,180,727

1,191,133

賞与引当金繰入額

53,708

49,815

退職給付費用

25,440

30,330

役員退職慰労引当金繰入額

4,700

5,150

福利厚生費

187,542

190,091

賃借料

222,266

226,686

修繕費

47,707

42,068

消耗品費

195,177

180,998

水道光熱費

67,744

67,737

旅費及び交通費

37,145

41,109

租税公課

51,951

51,264

減価償却費

110,118

104,089

その他

203,573

197,222

販売費及び一般管理費合計

2,935,379

2,870,537

営業利益又は営業損失(△)

105,686

15,741

営業外収益

 

 

受取利息

8,213

8,288

受取配当金

716

701

仕入割引

4,529

3,994

受取事務費

7,693

3,873

その他

8,757

8,658

営業外収益合計

29,910

25,516

営業外費用

 

 

支払利息

71,599

68,068

その他

5,547

1,680

営業外費用合計

77,147

69,748

経常利益又は経常損失(△)

58,450

59,973

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

598

999

投資有価証券売却益

23,149

受取補償金

5,651

特別利益合計

598

29,800

特別損失

 

 

固定資産売却損

1,161

固定資産除却損

1,587

2,129

減損損失

67,437

45,199

特別損失合計

69,025

48,491

税金等調整前当期純損失(△)

9,977

78,663

法人税、住民税及び事業税

40,750

22,034

法人税等調整額

4,379

46,508

法人税等合計

45,130

68,543

少数株主損益調整前当期純損失(△)

55,107

147,206

当期純損失(△)

55,107

147,206