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くろがね工作所

7997

東証スタンダード

その他製品

くろがね工作所の損益計算書

2017年11月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

売上高

10,196,125

10,224,293

売上原価

 8,043,352

 8,142,366

売上総利益

2,152,772

2,081,926

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売手数料

20,125

19,760

 

荷造及び発送費

318,052

321,366

 

広告宣伝費

44,341

33,971

 

役員報酬

67,228

76,826

 

給料及び手当

725,829

714,593

 

退職給付費用

38,369

30,816

 

法定福利及び厚生費

131,723

141,961

 

旅費及び交通費

108,993

117,142

 

事務用品費及び通信費

41,664

45,593

 

倉庫料

50,169

52,304

 

租税公課

38,260

48,190

 

減価償却費

68,072

69,436

 

賃借料

105,262

107,839

 

貸倒引当金繰入額及び貸倒損失

2,074

5,435

 

その他

162,804

182,112

 

販売費及び一般管理費合計

 1,918,823

 1,956,479

営業利益

233,949

125,446

営業外収益

 

 

 

受取利息

73

12

 

受取配当金

20,773

24,778

 

持分法による投資利益

11,870

8,986

 

仕入割引

12,029

11,190

 

雑収入

7,751

6,602

 

営業外収益合計

52,498

51,570

営業外費用

 

 

 

支払利息

58,963

52,298

 

手形売却損

4,719

6,136

 

支払手数料

30,548

30,542

 

雑支出

2,473

4,694

 

営業外費用合計

96,705

93,671

経常利益

189,743

83,345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 784

-

 

投資有価証券売却益

35,438

40,837

 

役員退職慰労引当金戻入額

-

10,438

 

特別利益合計

36,223

51,275

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

 0

 1,332

 

投資有価証券売却損

1,562

-

 

投資有価証券評価損

29,026

-

 

積立保険解約損

-

8,677

 

特別損失合計

30,588

10,009

税金等調整前当期純利益

195,378

124,611

法人税、住民税及び事業税

26,727

32,306

法人税等調整額

9,466

1,435

法人税等合計

36,193

30,871

当期純利益

159,184

93,740

非支配株主に帰属する当期純利益

1,272

557

親会社株主に帰属する当期純利益

157,912

93,183