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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
売上高
8,507,988
9,010,656
売上原価
製品期首棚卸高
46,011
42,290
当期製品製造原価
6,502,365
7,085,673
合計
6,548,377
7,127,964
製品期末棚卸高
37,905
製品売上原価
6,506,086
7,090,059
売上総利益
2,001,902
1,920,597
販売費及び一般管理費
販売促進費
50,838
124,575
荷造運搬費
218,268
221,016
役員報酬
91,251
79,300
給料及び手当
560,547
517,015
役員賞与引当金繰入額
31,625
16,456
賞与引当金繰入額
75,568
54,669
退職給付費用
13,005
9,682
福利厚生費
91,392
106,944
旅費及び交通費
41,668
42,747
交際費
5,947
9,539
減価償却費
36,337
34,636
賃借料
31,483
28,395
支払手数料
80,969
105,745
その他
118,836
110,959
販売費及び一般管理費合計
1,447,739
1,461,684
営業利益
554,163
458,913
営業外収益
受取利息
0
受取配当金
13,105
16,016
受取家賃
11,153
9,856
作業くず売却益
15,425
18,981
不動産賃貸収入
16,800
42,000
10,396
12,171
営業外収益合計
66,881
99,026
営業外費用
支払利息
9,712
8,976
不動産賃貸原価
5,006
20,025
8,737
5,515
営業外費用合計
23,456
34,516
経常利益
597,588
523,423
特別利益
固定資産売却益
81
-
投資有価証券売却益
1,296
25,765
受取補填金
2,000
特別利益合計
1,377
27,765
特別損失
固定資産売却損
294
固定資産除却損
921
助成金返還損
12,086
特別損失合計
13,302
税引前当期純利益
585,663
551,187
法人税、住民税及び事業税
173,344
144,870
法人税等調整額
26,193
10,470
法人税等合計
199,537
155,340
当期純利益
386,125
395,847