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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
売上高
7,486,724
7,796,016
売上原価
商品期首たな卸高
5,685
4,860
当期商品仕入高
44,680
37,717
合計
50,366
42,577
商品他勘定振替高
-
3,684
商品期末たな卸高
商品売上原価
45,506
38,893
製品期首たな卸高
53,203
54,471
当期製品製造原価
6,025,736
6,111,709
6,078,939
6,166,181
製品期末たな卸高
45,693
製品売上原価
6,024,467
6,120,488
6,069,973
6,159,381
売上総利益
1,416,750
1,636,634
販売費及び一般管理費
販売促進費
27,770
32,957
荷造運搬費
182,783
191,435
役員報酬
126,540
135,060
給料及び手当
530,275
533,619
賞与引当金繰入額
34,792
29,512
退職給付費用
14,044
13,586
貸倒引当金繰入額
770
福利厚生費
88,965
89,541
旅費及び交通費
58,291
57,559
交際費
36,450
29,857
減価償却費
32,515
29,925
賃借料
37,694
37,363
支払手数料
105,194
91,992
その他
116,871
129,907
販売費及び一般管理費合計
1,392,191
1,403,089
営業利益
24,559
233,544
営業外収益
受取利息
177
142
受取配当金
9,425
9,167
受取家賃
3,876
作業くず売却益
17,061
19,151
貸倒引当金戻入額
1,170
2,910
5,792
営業外収益合計
34,621
38,130
営業外費用
支払利息
3,203
2,680
社債利息
704
201
原材料売却損
1,399
385
21
営業外費用合計
5,693
2,902
経常利益
53,487
268,772
特別利益
投資有価証券売却益
43,566
固定資産売却益
5,015
受取補填金
550
650
特別利益合計
44,116
5,665
特別損失
下請代金返還金
4,924
商品評価損
固定資産売却損
6
固定資産除却損
560
減損損失
14,514
会員権評価損
185
著作権関連損失
1,547
特別損失合計
2,299
23,123
税引前当期純利益
95,303
251,315
法人税、住民税及び事業税
3,107
2,895
過年度法人税等
5,742
法人税等調整額
△25,651
△19,073
法人税等合計
△16,802
△16,178
当期純利益
112,106
267,493