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中西製作所

5941

東証スタンダード

金属製品

中西製作所の貸借対照表

2017年3月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,133,290

3,759,977

受取手形

1,041,760

615,315

売掛金

5,062,906

5,412,647

商品及び製品

1,043,015

1,186,232

仕掛品

491,355

548,377

原材料及び貯蔵品

350,627

590,341

前渡金

91,186

72,583

前払費用

71,465

110,282

繰延税金資産

179,945

263,924

その他

10,859

62,172

貸倒引当金

2,482

2,548

流動資産合計

11,473,930

12,619,305

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

3,828,248

4,003,813

減価償却累計額

1,492,153

1,585,111

建物(純額)

2,336,095

2,418,702

構築物

145,754

143,494

減価償却累計額

137,631

136,740

構築物(純額)

8,123

6,754

機械及び装置

815,513

855,811

減価償却累計額

371,604

443,765

機械及び装置(純額)

443,908

412,046

車両運搬具

28,487

28,887

減価償却累計額

28,228

28,391

車両運搬具(純額)

258

495

工具、器具及び備品

425,152

552,403

減価償却累計額

326,757

380,995

工具、器具及び備品(純額)

98,394

171,408

土地

3,308,129

3,308,129

リース資産

40,467

38,272

減価償却累計額

19,225

11,424

リース資産(純額)

21,242

26,848

有形固定資産合計

6,216,152

6,344,384

無形固定資産

 

 

特許権

251

89

ソフトウエア

350,458

279,294

電話加入権

10,300

10,300

ソフトウエア仮勘定

24,408

無形固定資産合計

385,417

289,684

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

738,986

980,643

出資金

600

610

破産更生債権等

8,143

8,509

長期前払費用

1,305

6,377

前払年金費用

178,398

255,877

繰延税金資産

160,268

37,270

その他

164,590

154,187

貸倒引当金

8,155

8,521

投資その他の資産合計

1,244,136

1,434,954

固定資産合計

7,845,706

8,069,024

資産合計

19,319,636

20,688,329

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

339,278

541,075

電子記録債務

1,136,586

1,163,904

買掛金

2,322,859

2,349,962

短期借入金

400,000

400,000

1年内返済予定の長期借入金

1,300,000

リース債務

8,271

7,869

未払金

155,533

246,723

未払費用

191,363

211,397

未払法人税等

231,617

607,573

未払消費税等

160,656

150,768

前受金

47,755

234,335

預り金

47,587

54,180

前受収益

8,538

8,039

賞与引当金

244,514

278,946

その他

25,980

2,932

流動負債合計

6,620,541

6,257,709

固定負債

 

 

長期借入金

300,000

長期未払金

284,445

188,533

リース債務

18,032

23,894

退職給付引当金

812,144

835,034

資産除去債務

20,481

20,923

その他

46,435

46,435

固定負債合計

1,181,539

1,414,821

負債合計

7,802,081

7,672,530

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,445,600

1,445,600

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,537,125

1,537,125

資本剰余金合計

1,537,125

1,537,125

利益剰余金

 

 

利益準備金

86,779

86,779

その他利益剰余金

 

 

圧縮記帳積立金

31,102

37,771

別途積立金

3,930,000

3,930,000

繰越利益剰余金

4,803,386

6,128,119

利益剰余金合計

8,851,267

10,182,669

自己株式

2,477

2,477

株主資本合計

11,831,515

13,162,917

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

299,441

461,561

繰延ヘッジ損益

4,703

18

土地再評価差額金

608,697

608,697

評価・換算差額等合計

313,959

147,118

純資産合計

11,517,555

13,015,798

負債純資産合計

19,319,636

20,688,329