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高砂香料工業

4914

東証プライム

化学

高砂香料工業の貸借対照表

2019年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

16,149

14,312

 

 

受取手形及び売掛金

34,408

34,183

 

 

商品及び製品

19,862

22,376

 

 

仕掛品

91

142

 

 

原材料及び貯蔵品

15,164

16,363

 

 

その他

6,396

7,150

 

 

貸倒引当金

237

215

 

 

流動資産合計

91,835

94,314

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

70,004

69,971

 

 

 

 

減価償却累計額

37,714

39,144

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

32,290

30,826

 

 

 

機械装置及び運搬具

63,367

64,753

 

 

 

 

減価償却累計額

49,709

51,416

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

13,657

13,337

 

 

 

工具、器具及び備品

12,797

13,121

 

 

 

 

減価償却累計額

9,820

10,321

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,977

2,800

 

 

 

土地

7,331

7,578

 

 

 

建設仮勘定

2,305

1,741

 

 

 

有形固定資産合計

 58,562

 56,283

 

 

無形固定資産

1,734

1,128

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 32,830

 30,334

 

 

 

出資金

 215

 319

 

 

 

退職給付に係る資産

1,552

688

 

 

 

繰延税金資産

1,856

2,014

 

 

 

その他

1,602

1,524

 

 

 

貸倒引当金

417

395

 

 

 

投資その他の資産合計

37,639

34,486

 

 

固定資産合計

97,937

91,899

 

資産合計

189,772

186,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

15,380

15,488

 

 

短期借入金

 17,978

 19,142

 

 

1年内返済予定の長期借入金

6,779

6,878

 

 

1年内償還予定の社債

540

340

 

 

未払法人税等

1,134

1,488

 

 

賞与引当金

1,761

1,828

 

 

役員賞与引当金

27

27

 

 

その他

9,134

7,749

 

 

流動負債合計

52,736

52,945

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,100

760

 

 

長期借入金

23,523

21,252

 

 

繰延税金負債

5,490

4,408

 

 

役員退職慰労引当金

3

5

 

 

退職給付に係る負債

7,653

8,580

 

 

その他

862

866

 

 

固定負債合計

38,633

35,872

 

負債合計

91,370

88,817

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

9,248

9,248

 

 

資本剰余金

8,368

8,378

 

 

利益剰余金

62,994

66,680

 

 

自己株式

921

903

 

 

株主資本合計

79,690

83,403

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

17,406

15,956

 

 

繰延ヘッジ損益

0

 

 

為替換算調整勘定

595

2,638

 

 

退職給付に係る調整累計額

373

744

 

 

その他の包括利益累計額合計

17,184

12,573

 

非支配株主持分

1,528

1,419

 

純資産合計

98,402

97,396

負債純資産合計

189,772

186,214