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高砂香料工業

4914

東証プライム

化学

高砂香料工業の貸借対照表

2017年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

17,037

18,786

 

 

受取手形及び売掛金

30,980

30,464

 

 

商品及び製品

20,032

19,347

 

 

仕掛品

104

99

 

 

原材料及び貯蔵品

13,598

13,823

 

 

繰延税金資産

1,209

1,178

 

 

その他

4,261

4,558

 

 

貸倒引当金

332

235

 

 

流動資産合計

86,892

88,023

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

67,301

67,687

 

 

 

 

減価償却累計額

34,519

35,826

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

32,782

31,860

 

 

 

機械装置及び運搬具

60,128

61,078

 

 

 

 

減価償却累計額

47,517

47,767

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

12,610

13,311

 

 

 

工具、器具及び備品

11,375

11,931

 

 

 

 

減価償却累計額

8,878

9,249

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,497

2,682

 

 

 

土地

7,601

7,096

 

 

 

建設仮勘定

3,139

2,565

 

 

 

有形固定資産合計

 58,631

 57,515

 

 

無形固定資産

1,976

1,991

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 23,319

 26,886

 

 

 

出資金

 221

 215

 

 

 

退職給付に係る資産

1,199

1,302

 

 

 

繰延税金資産

159

207

 

 

 

その他

1,531

1,429

 

 

 

貸倒引当金

475

437

 

 

 

投資その他の資産合計

25,956

29,603

 

 

固定資産合計

86,563

89,110

 

資産合計

173,455

177,134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

12,003

12,770

 

 

短期借入金

 22,586

 16,815

 

 

1年内返済予定の長期借入金

5,498

6,711

 

 

1年内償還予定の社債

340

340

 

 

未払法人税等

769

1,110

 

 

繰延税金負債

-

4

 

 

賞与引当金

1,669

1,723

 

 

役員賞与引当金

21

23

 

 

その他

8,000

8,535

 

 

流動負債合計

50,890

48,034

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,980

1,640

 

 

長期借入金

27,125

27,295

 

 

繰延税金負債

3,888

4,865

 

 

役員退職慰労引当金

15

11

 

 

退職給付に係る負債

6,966

7,184

 

 

その他

975

891

 

 

固定負債合計

40,952

41,888

 

負債合計

91,842

89,922

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

9,248

9,248

 

 

資本剰余金

8,358

8,358

 

 

利益剰余金

51,520

56,980

 

 

自己株式

626

929

 

 

株主資本合計

68,500

73,658

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,035

13,391

 

 

繰延ヘッジ損益

2

0

 

 

為替換算調整勘定

180

1,640

 

 

退職給付に係る調整累計額

286

287

 

 

その他の包括利益累計額合計

11,499

12,036

 

非支配株主持分

1,612

1,516

 

純資産合計

81,613

87,211

負債純資産合計

173,455

177,134