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高砂香料工業

4914

東証プライム

化学

高砂香料工業の貸借対照表

2016年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

19,247

17,037

 

 

受取手形及び売掛金

28,736

30,980

 

 

商品及び製品

20,873

20,032

 

 

仕掛品

340

104

 

 

原材料及び貯蔵品

15,128

13,598

 

 

繰延税金資産

1,194

1,209

 

 

その他

3,396

4,261

 

 

貸倒引当金

277

332

 

 

流動資産合計

88,640

86,892

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

61,564

67,301

 

 

 

 

減価償却累計額

33,901

34,519

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

27,663

32,782

 

 

 

機械装置及び運搬具

56,310

60,128

 

 

 

 

減価償却累計額

47,338

47,517

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

8,972

12,610

 

 

 

工具、器具及び備品

10,926

11,375

 

 

 

 

減価償却累計額

8,658

8,878

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,268

2,497

 

 

 

土地

7,870

7,601

 

 

 

建設仮勘定

9,270

3,139

 

 

 

有形固定資産合計

 56,044

 58,631

 

 

無形固定資産

1,837

1,976

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 22,471

 23,319

 

 

 

出資金

 322

 221

 

 

 

退職給付に係る資産

-

1,199

 

 

 

繰延税金資産

205

159

 

 

 

その他

1,624

1,531

 

 

 

貸倒引当金

502

475

 

 

 

投資その他の資産合計

24,122

25,956

 

 

固定資産合計

82,005

86,563

 

資産合計

170,645

173,455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

12,947

12,003

 

 

短期借入金

 24,480

 22,586

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,643

5,498

 

 

1年内償還予定の社債

340

340

 

 

未払法人税等

772

769

 

 

賞与引当金

1,614

1,669

 

 

役員賞与引当金

14

21

 

 

その他

8,663

8,000

 

 

流動負債合計

56,476

50,890

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,320

1,980

 

 

長期借入金

21,667

27,125

 

 

繰延税金負債

4,207

3,888

 

 

役員退職慰労引当金

12

15

 

 

退職給付に係る負債

5,750

6,966

 

 

その他

1,160

975

 

 

固定負債合計

34,118

40,952

 

負債合計

90,595

91,842

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

9,248

9,248

 

 

資本剰余金

8,357

8,358

 

 

利益剰余金

47,334

51,520

 

 

自己株式

619

626

 

 

株主資本合計

64,321

68,500

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,186

11,035

 

 

繰延ヘッジ損益

0

2

 

 

為替換算調整勘定

2,243

180

 

 

退職給付に係る調整累計額

650

286

 

 

その他の包括利益累計額合計

14,081

11,499

 

非支配株主持分

1,647

1,612

 

純資産合計

80,050

81,613

負債純資産合計

170,645

173,455