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高砂香料工業

4914

東証プライム

化学

高砂香料工業の貸借対照表

2015年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

15,632

19,247

 

 

受取手形及び売掛金

28,759

28,736

 

 

商品及び製品

19,276

20,873

 

 

仕掛品

236

340

 

 

原材料及び貯蔵品

14,632

15,128

 

 

繰延税金資産

1,305

1,194

 

 

その他

2,902

3,396

 

 

貸倒引当金

233

277

 

 

流動資産合計

82,513

88,640

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

58,258

61,564

 

 

 

 

減価償却累計額

32,085

33,901

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

26,173

27,663

 

 

 

機械装置及び運搬具

54,226

56,310

 

 

 

 

減価償却累計額

46,342

47,338

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

7,883

8,972

 

 

 

工具、器具及び備品

10,667

10,926

 

 

 

 

減価償却累計額

8,784

8,658

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,883

2,268

 

 

 

土地

7,665

7,870

 

 

 

建設仮勘定

2,087

9,270

 

 

 

有形固定資産合計

 45,692

 56,044

 

 

無形固定資産

2,193

1,837

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 17,266

 22,471

 

 

 

出資金

 252

 322

 

 

 

長期貸付金

0

-

 

 

 

繰延税金資産

281

205

 

 

 

その他

1,643

1,624

 

 

 

貸倒引当金

490

502

 

 

 

投資その他の資産合計

18,953

24,122

 

 

固定資産合計

66,840

82,005

 

資産合計

149,353

170,645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

11,706

12,947

 

 

短期借入金

 22,735

 24,480

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,793

7,643

 

 

1年内償還予定の社債

560

340

 

 

未払法人税等

325

772

 

 

賞与引当金

1,585

1,614

 

 

役員賞与引当金

14

14

 

 

その他

8,052

8,663

 

 

流動負債合計

49,773

56,476

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,660

1,320

 

 

長期借入金

17,071

21,667

 

 

繰延税金負債

2,354

4,207

 

 

役員退職慰労引当金

10

12

 

 

退職給付に係る負債

6,414

5,750

 

 

その他

958

1,160

 

 

固定負債合計

28,468

34,118

 

負債合計

78,241

90,595

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

9,248

9,248

 

 

資本剰余金

8,357

8,357

 

 

利益剰余金

45,777

47,334

 

 

自己株式

616

619

 

 

株主資本合計

62,766

64,321

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,996

11,186

 

 

繰延ヘッジ損益

-

0

 

 

為替換算調整勘定

510

2,243

 

 

退職給付に係る調整累計額

437

650

 

 

その他の包括利益累計額合計

6,923

14,081

 

少数株主持分

1,420

1,647

 

純資産合計

71,111

80,050

負債純資産合計

149,353

170,645