オンコセラピー・サイエンス
オンコセラピー・サイエンスの貸借対照表
(2016年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 16,071,807 | 13,070,294 |
| | 売掛金 | 11,791 | - |
| | 原材料及び貯蔵品 | 22,000 | 15,777 |
| | 前渡金 | 38,877 | 65,278 |
| | その他 | 92,123 | 137,114 |
| | 流動資産合計 | 16,236,599 | 13,288,464 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 406,475 | 418,010 |
| | | | 減価償却累計額 | △196,474 | △224,572 |
| | | | 建物(純額) | 210,001 | 193,438 |
| | | 機械及び装置 | 139,278 | 137,628 |
| | | | 減価償却累計額 | △128,874 | △129,816 |
| | | | 機械及び装置(純額) | 10,403 | 7,811 |
| | | 工具、器具及び備品 | 607,168 | 688,133 |
| | | | 減価償却累計額 | △573,180 | △612,421 |
| | | | 工具、器具及び備品(純額) | 33,987 | 75,712 |
| | | 有形固定資産合計 | 254,392 | 276,962 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 特許権 | 44,316 | 16,508 |
| | | ソフトウエア | 7,819 | 7,943 |
| | | その他 | 72 | 72 |
| | | 無形固定資産合計 | 52,208 | 24,524 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 0 | - |
| | | 長期前払費用 | 914 | 8,850 |
| | | 差入保証金 | 64,322 | 64,322 |
| | | 投資その他の資産合計 | 65,237 | 73,172 |
| | 固定資産合計 | 371,838 | 374,659 |
| 資産合計 | 16,608,437 | 13,663,124 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 未払金 | 194,362 | 237,813 |
| | 前受金 | 84,059 | 84,059 |
| | 未払法人税等 | 42,619 | 32,290 |
| | その他 | 17,095 | 17,114 |
| | 流動負債合計 | 338,137 | 371,277 |
| 固定負債 | | |
| | 繰延税金負債 | 13,949 | 11,246 |
| | 資産除去債務 | 84,772 | 86,432 |
| | その他 | 107,988 | 79,548 |
| | 固定負債合計 | 206,710 | 177,226 |
| 負債合計 | 544,848 | 548,504 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 9,123,222 | 9,133,279 |
| | 資本剰余金 | 12,088,444 | 12,098,501 |
| | 利益剰余金 | △5,737,506 | △8,526,325 |
| | 株主資本合計 | 15,474,160 | 12,705,455 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | 為替換算調整勘定 | △9,724 | △8,740 |
| | その他の包括利益累計額合計 | △9,724 | △8,740 |
| 新株予約権 | 599,153 | 417,905 |
| 純資産合計 | 16,063,589 | 13,114,619 |
負債純資産合計 | 16,608,437 | 13,663,124 |