オンコセラピー・サイエンスの貸借対照表
(2015年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 17,825,063 | 16,071,807 |
| | 売掛金 | 33,904 | 11,791 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 26,301 | 22,000 |
| | 前渡金 | 63,445 | 38,877 |
| | その他 | 193,149 | 92,123 |
| | 貸倒引当金 | △634 | - |
| | 流動資産合計 | 18,141,230 | 16,236,599 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 388,763 | 406,475 |
| | | | 減価償却累計額 | △170,119 | △196,474 |
| | | | 建物(純額) | 218,643 | 210,001 |
| | | 機械及び装置 | 139,278 | 139,278 |
| | | | 減価償却累計額 | △125,786 | △128,874 |
| | | | 機械及び装置(純額) | 13,491 | 10,403 |
| | | 工具、器具及び備品 | 609,135 | 607,168 |
| | | | 減価償却累計額 | △562,601 | △573,180 |
| | | | 工具、器具及び備品(純額) | 46,533 | 33,987 |
| | | 有形固定資産合計 | 278,669 | 254,392 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 特許権 | 82,508 | 44,316 |
| | | ソフトウエア | 10,865 | 7,819 |
| | | その他 | 72 | 72 |
| | | 無形固定資産合計 | 93,447 | 52,208 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 0 | 0 |
| | | 長期前払費用 | 1,366 | 914 |
| | | 差入保証金 | 64,741 | 64,322 |
| | | 投資その他の資産合計 | 66,108 | 65,237 |
| | 固定資産合計 | 438,224 | 371,838 |
| 資産合計 | 18,579,454 | 16,608,437 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 未払金 | 336,313 | 194,362 |
| | 前受金 | 185,453 | 84,059 |
| | 未払法人税等 | 38,290 | 42,619 |
| | その他 | 26,487 | 17,095 |
| | 流動負債合計 | 586,546 | 338,137 |
| 固定負債 | | |
| | 繰延税金負債 | 18,647 | 13,949 |
| | 資産除去債務 | 83,144 | 84,772 |
| | その他 | 107,988 | 107,988 |
| | 固定負債合計 | 209,781 | 206,710 |
| 負債合計 | 796,327 | 544,848 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 9,082,678 | 9,123,222 |
| | 資本剰余金 | 12,047,900 | 12,088,444 |
| | 利益剰余金 | △4,402,615 | △5,737,506 |
| | 株主資本合計 | 16,727,963 | 15,474,160 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | 為替換算調整勘定 | △6,561 | △9,724 |
| | その他の包括利益累計額合計 | △6,561 | △9,724 |
| 新株予約権 | 918,972 | 599,153 |
| 少数株主持分 | 142,753 | - |
| 純資産合計 | 17,783,127 | 16,063,589 |
負債純資産合計 | 18,579,454 | 16,608,437 |