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扶桑薬品工業

4538

東証プライム

医薬品

扶桑薬品工業の貸借対照表

2017年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,006

4,951

 

 

受取手形

281

252

 

 

売掛金

20,351

21,105

 

 

商品及び製品

7,718

8,593

 

 

仕掛品

77

38

 

 

原材料及び貯蔵品

1,208

1,102

 

 

前渡金

33

62

 

 

前払費用

97

115

 

 

繰延税金資産

538

549

 

 

その他

105

223

 

 

流動資産合計

35,418

36,995

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

28,065

31,259

 

 

 

 

減価償却累計額

20,280

20,858

 

 

 

 

建物(純額)

7,785

10,400

 

 

 

構築物

2,024

2,165

 

 

 

 

減価償却累計額

1,548

1,559

 

 

 

 

構築物(純額)

475

605

 

 

 

機械及び装置

 23,770

 24,988

 

 

 

 

減価償却累計額

21,048

21,565

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,722

3,423

 

 

 

車両運搬具

63

67

 

 

 

 

減価償却累計額

54

58

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

9

8

 

 

 

工具、器具及び備品

4,568

4,833

 

 

 

 

減価償却累計額

3,927

4,086

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

641

747

 

 

 

土地

 9,968

 9,046

 

 

 

リース資産

18

22

 

 

 

 

減価償却累計額

10

14

 

 

 

 

リース資産(純額)

8

7

 

 

 

建設仮勘定

5,622

945

 

 

 

有形固定資産合計

 27,233

 25,184

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

356

333

 

 

 

その他

16

175

 

 

 

無形固定資産合計

373

509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,604

3,650

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

17

14

 

 

 

長期前払費用

106

90

 

 

 

繰延税金資産

348

329

 

 

 

その他

1,952

2,011

 

 

 

投資その他の資産合計

6,031

6,098

 

 

固定資産合計

33,638

31,792

 

資産合計

69,056

68,788

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

4,595

5,155

 

 

電子記録債務

3,103

3,067

 

 

買掛金

4,115

4,094

 

 

短期借入金

 2,950

 2,850

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 3,205

 3,098

 

 

1年内償還予定の社債

76

76

 

 

リース債務

3

3

 

 

未払金

1,553

1,540

 

 

未払費用

422

416

 

 

未払法人税等

135

523

 

 

前受金

68

-

 

 

預り金

45

43

 

 

前受収益

3

3

 

 

賞与引当金

871

919

 

 

役員賞与引当金

1

15

 

 

値引補償引当金

31

27

 

 

売上割戻引当金

276

293

 

 

返品調整引当金

3

3

 

 

設備関係支払手形

943

253

 

 

その他

2,382

2,299

 

 

流動負債合計

24,787

24,683

 

固定負債

 

 

 

 

社債

114

38

 

 

長期借入金

 8,108

 8,250

 

 

リース債務

4

4

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 1,561

 1,372

 

 

退職給付引当金

1,411

1,419

 

 

役員退職慰労引当金

243

260

 

 

資産除去債務

107

109

 

 

その他

101

105

 

 

固定負債合計

11,653

11,559

 

負債合計

36,440

36,242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,758

10,758

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

5,010

5,010

 

 

 

資本剰余金合計

15,010

15,010

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

研究開発積立金

250

250

 

 

 

 

退職給与積立金

50

50

 

 

 

 

貸倒準備積立金

120

120

 

 

 

 

別途積立金

5,300

5,300

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,880

6,337

 

 

 

利益剰余金合計

11,600

12,057

 

 

自己株式

1,445

1,727

 

 

株主資本合計

35,923

36,098

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

883

953

 

 

土地再評価差額金

 △4,191

 △4,506

 

 

評価・換算差額等合計

3,307

3,553

 

純資産合計

32,616

32,545

負債純資産合計

69,056

68,788