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扶桑薬品工業

4538

東証プライム

医薬品

扶桑薬品工業の貸借対照表

2016年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,898

5,006

 

 

受取手形

337

281

 

 

売掛金

20,844

20,351

 

 

商品及び製品

7,807

7,718

 

 

仕掛品

103

77

 

 

原材料及び貯蔵品

1,377

1,208

 

 

前渡金

50

33

 

 

前払費用

83

97

 

 

繰延税金資産

559

538

 

 

その他

369

105

 

 

流動資産合計

37,431

35,418

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

27,149

28,065

 

 

 

 

減価償却累計額

20,051

20,280

 

 

 

 

建物(純額)

7,098

7,785

 

 

 

構築物

2,008

2,024

 

 

 

 

減価償却累計額

1,519

1,548

 

 

 

 

構築物(純額)

489

475

 

 

 

機械及び装置

 24,355

 23,770

 

 

 

 

減価償却累計額

21,898

21,048

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,457

2,722

 

 

 

車両運搬具

63

63

 

 

 

 

減価償却累計額

57

54

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

6

9

 

 

 

工具、器具及び備品

4,595

4,568

 

 

 

 

減価償却累計額

4,032

3,927

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

562

641

 

 

 

土地

 9,968

 9,968

 

 

 

リース資産

18

18

 

 

 

 

減価償却累計額

6

10

 

 

 

 

リース資産(純額)

12

8

 

 

 

建設仮勘定

3,857

5,622

 

 

 

有形固定資産合計

 24,452

 27,233

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

9

-

 

 

 

ソフトウエア

362

356

 

 

 

その他

16

16

 

 

 

無形固定資産合計

388

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,081

3,604

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

20

17

 

 

 

長期前払費用

148

106

 

 

 

繰延税金資産

225

348

 

 

 

その他

1,878

1,952

 

 

 

投資その他の資産合計

6,354

6,031

 

 

固定資産合計

31,195

33,638

 

資産合計

68,627

69,056

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

5,305

4,595

 

 

電子記録債務

3,024

3,103

 

 

買掛金

4,021

4,115

 

 

短期借入金

 3,250

 2,950

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 2,888

 3,205

 

 

1年内償還予定の社債

126

76

 

 

リース債務

3

3

 

 

未払金

1,905

1,553

 

 

未払費用

406

422

 

 

未払法人税等

-

135

 

 

前受金

-

68

 

 

預り金

45

45

 

 

前受収益

3

3

 

 

賞与引当金

936

871

 

 

役員賞与引当金

1

1

 

 

値引補償引当金

31

31

 

 

売上割戻引当金

269

276

 

 

返品調整引当金

3

3

 

 

設備関係支払手形

1,683

943

 

 

その他

2,524

2,382

 

 

流動負債合計

26,430

24,787

 

固定負債

 

 

 

 

社債

190

114

 

 

長期借入金

 4,940

 8,108

 

 

リース債務

8

4

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 1,642

 1,561

 

 

退職給付引当金

1,439

1,411

 

 

役員退職慰労引当金

233

243

 

 

資産除去債務

105

107

 

 

その他

98

101

 

 

固定負債合計

8,658

11,653

 

負債合計

35,088

36,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,758

10,758

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

5,010

5,010

 

 

 

資本剰余金合計

15,010

15,010

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

研究開発積立金

250

250

 

 

 

 

退職給与積立金

50

50

 

 

 

 

貸倒準備積立金

120

120

 

 

 

 

別途積立金

5,300

5,300

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,593

5,880

 

 

 

利益剰余金合計

12,313

11,600

 

 

自己株式

1,438

1,445

 

 

株主資本合計

36,644

35,923

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,166

883

 

 

土地再評価差額金

 △4,272

 △4,191

 

 

評価・換算差額等合計

3,106

3,307

 

純資産合計

33,538

32,616

負債純資産合計

68,627

69,056