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扶桑薬品工業

4538

東証プライム

医薬品

扶桑薬品工業の貸借対照表

2015年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,901

5,898

 

 

受取手形

378

337

 

 

売掛金

20,586

20,844

 

 

商品及び製品

7,206

7,807

 

 

仕掛品

102

103

 

 

原材料及び貯蔵品

1,449

1,377

 

 

前渡金

19

50

 

 

前払費用

249

83

 

 

繰延税金資産

571

559

 

 

その他

91

371

 

 

貸倒引当金

2

2

 

 

流動資産合計

38,556

37,431

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

26,857

27,149

 

 

 

 

減価償却累計額

19,584

20,051

 

 

 

 

建物(純額)

7,273

7,098

 

 

 

構築物

1,976

2,008

 

 

 

 

減価償却累計額

1,486

1,519

 

 

 

 

構築物(純額)

489

489

 

 

 

機械及び装置

 23,959

 24,355

 

 

 

 

減価償却累計額

21,260

21,898

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,698

2,457

 

 

 

車両運搬具

68

63

 

 

 

 

減価償却累計額

65

57

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3

6

 

 

 

工具、器具及び備品

4,490

4,595

 

 

 

 

減価償却累計額

3,931

4,032

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

559

562

 

 

 

土地

 9,968

 9,968

 

 

 

リース資産

18

18

 

 

 

 

減価償却累計額

3

6

 

 

 

 

リース資産(純額)

15

12

 

 

 

建設仮勘定

954

3,857

 

 

 

有形固定資産合計

 21,963

 24,452

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

17

9

 

 

 

ソフトウエア

315

362

 

 

 

その他

16

16

 

 

 

無形固定資産合計

348

388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,662

4,081

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

25

20

 

 

 

長期前払費用

257

148

 

 

 

繰延税金資産

-

225

 

 

 

その他

1,827

1,878

 

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

7,775

6,354

 

 

固定資産合計

30,088

31,195

 

資産合計

68,644

68,627

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

5,033

5,305

 

 

電子記録債務

2,832

3,024

 

 

買掛金

4,087

4,021

 

 

短期借入金

 3,250

 3,250

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 3,034

 2,888

 

 

1年内償還予定の社債

176

126

 

 

リース債務

3

3

 

 

未払金

1,514

1,905

 

 

未払費用

404

406

 

 

預り金

43

45

 

 

前受収益

4

3

 

 

賞与引当金

960

936

 

 

役員賞与引当金

35

1

 

 

値引補償引当金

25

31

 

 

売上割戻引当金

277

269

 

 

返品調整引当金

4

3

 

 

設備関係支払手形

232

1,683

 

 

その他

2,301

2,524

 

 

流動負債合計

24,219

26,430

 

固定負債

 

 

 

 

社債

316

190

 

 

長期借入金

 4,837

 4,940

 

 

リース債務

12

8

 

 

繰延税金負債

224

-

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 1,816

 1,642

 

 

退職給付引当金

1,405

1,439

 

 

役員退職慰労引当金

218

233

 

 

資産除去債務

103

105

 

 

その他

598

98

 

 

固定負債合計

9,532

8,658

 

負債合計

33,751

35,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,758

10,758

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

5,010

5,010

 

 

 

資本剰余金合計

15,010

15,010

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

研究開発積立金

250

250

 

 

 

 

退職給与積立金

50

50

 

 

 

 

貸倒準備積立金

120

120

 

 

 

 

別途積立金

5,300

5,300

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,976

6,593

 

 

 

利益剰余金合計

12,696

12,313

 

 

自己株式

1,428

1,438

 

 

株主資本合計

37,036

36,644

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,301

1,166

 

 

土地再評価差額金

 △4,446

 △4,272

 

 

評価・換算差額等合計

2,144

3,106

 

純資産合計

34,892

33,538

負債純資産合計

68,644

68,627