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有機合成薬品工業

4531

東証スタンダード

医薬品

有機合成薬品工業の貸借対照表

2019年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

964

1,331

 

 

受取手形

 162

 216

 

 

売掛金

3,030

2,988

 

 

製品

2,644

2,938

 

 

仕掛品

544

754

 

 

原材料

965

883

 

 

貯蔵品

51

50

 

 

前払費用

30

29

 

 

その他

126

218

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

流動資産合計

8,519

9,410

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,732

5,951

 

 

 

 

減価償却累計額

3,305

3,433

 

 

 

 

建物(純額)

 1,427

 2,517

 

 

 

構築物

 2,112

 2,662

 

 

 

 

減価償却累計額

1,700

1,760

 

 

 

 

構築物(純額)

 411

 901

 

 

 

機械及び装置

17,457

 19,040

 

 

 

 

減価償却累計額

15,957

16,333

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

 1,499

 2,707

 

 

 

車両運搬具

98

102

 

 

 

 

減価償却累計額

92

89

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

 5

 13

 

 

 

工具、器具及び備品

1,619

1,690

 

 

 

 

減価償却累計額

1,337

1,382

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

 281

 308

 

 

 

土地

 3,110

 3,110

 

 

 

リース資産

383

383

 

 

 

 

減価償却累計額

108

134

 

 

 

 

リース資産(純額)

 274

 248

 

 

 

建設仮勘定

3,318

25

 

 

 

有形固定資産合計

10,329

9,833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

21

21

 

 

 

ソフトウエア

63

40

 

 

 

その他

3

3

 

 

 

無形固定資産合計

89

66

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,335

1,967

 

 

 

関係会社株式

101

101

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

20

18

 

 

 

長期前払費用

0

57

 

 

 

繰延税金資産

69

154

 

 

 

その他

1

2

 

 

 

投資その他の資産合計

2,529

2,302

 

 

固定資産合計

12,949

12,202

 

資産合計

21,468

21,612

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

122

111

 

 

電子記録債務

 236

350

 

 

買掛金

1,120

1,324

 

 

短期借入金

2,000

 3,500

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 579

 595

 

 

リース債務

25

25

 

 

未払金

187

218

 

 

未払費用

53

39

 

 

未払法人税等

62

25

 

 

前受金

2

 

 

預り金

10

27

 

 

賞与引当金

188

141

 

 

設備関係支払手形

118

78

 

 

設備関係電子記録債務

587

97

 

 

設備関係未払金

452

32

 

 

その他

6

56

 

 

流動負債合計

5,751

6,627

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 2,806

 2,260

 

 

リース債務

248

223

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 600

 617

 

 

退職給付引当金

919

975

 

 

資産除去債務

14

14

 

 

その他

1

1

 

 

固定負債合計

4,590

4,092

 

負債合計

10,342

10,719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,471

3,471

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,250

3,250

 

 

 

資本剰余金合計

3,250

3,250

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

322

322

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

44

44

 

 

 

 

別途積立金

1,822

1,822

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,159

1,133

 

 

 

利益剰余金合計

3,348

3,321

 

 

自己株式

47

47

 

 

株主資本合計

10,022

9,995

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

935

745

 

 

土地再評価差額金

 168

 151

 

 

評価・換算差額等合計

1,103

897

 

純資産合計

11,125

10,892

負債純資産合計

21,468

21,612