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有機合成薬品工業

4531

東証スタンダード

医薬品

有機合成薬品工業の貸借対照表

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,419

964

 

 

受取手形

151

 162

 

 

売掛金

3,278

3,030

 

 

製品

2,567

2,644

 

 

仕掛品

408

544

 

 

原材料

828

965

 

 

貯蔵品

61

51

 

 

前払費用

29

30

 

 

繰延税金資産

89

95

 

 

その他

13

126

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

流動資産合計

8,849

8,615

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,642

4,732

 

 

 

 

減価償却累計額

3,236

3,305

 

 

 

 

建物(純額)

 1,405

 1,427

 

 

 

構築物

 2,090

 2,112

 

 

 

 

減価償却累計額

1,676

1,700

 

 

 

 

構築物(純額)

 414

 411

 

 

 

機械及び装置

17,307

17,457

 

 

 

 

減価償却累計額

15,730

15,957

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

 1,577

 1,499

 

 

 

車両運搬具

93

98

 

 

 

 

減価償却累計額

92

92

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

 1

 5

 

 

 

工具、器具及び備品

1,580

1,619

 

 

 

 

減価償却累計額

1,315

1,337

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

 264

 281

 

 

 

土地

 3,110

 3,110

 

 

 

リース資産

383

383

 

 

 

 

減価償却累計額

82

108

 

 

 

 

リース資産(純額)

 300

 274

 

 

 

建設仮勘定

1,218

3,318

 

 

 

有形固定資産合計

8,291

10,329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

21

21

 

 

 

ソフトウエア

86

63

 

 

 

その他

3

3

 

 

 

無形固定資産合計

112

89

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,034

2,335

 

 

 

関係会社株式

101

101

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

21

20

 

 

 

長期前払費用

14

0

 

 

 

繰延税金資産

41

 

 

 

その他

7

1

 

 

 

投資その他の資産合計

2,221

2,460

 

 

固定資産合計

10,625

12,879

 

資産合計

19,474

21,495

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

101

122

 

 

電子記録債務

167

 236

 

 

買掛金

1,191

1,120

 

 

短期借入金

1,700

2,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 614

 579

 

 

リース債務

25

25

 

 

未払金

208

187

 

 

未払費用

55

53

 

 

未払法人税等

36

62

 

 

前受金

0

 

 

預り金

9

10

 

 

賞与引当金

181

188

 

 

設備関係支払手形

141

118

 

 

設備関係電子記録債務

398

587

 

 

設備関係未払金

210

452

 

 

その他

27

6

 

 

流動負債合計

5,070

5,751

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 1,743

 2,806

 

 

リース債務

274

248

 

 

繰延税金負債

26

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 600

 600

 

 

退職給付引当金

855

919

 

 

資産除去債務

14

14

 

 

その他

1

 

 

固定負債合計

3,488

4,617

 

負債合計

8,558

10,369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,471

3,471

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,250

3,250

 

 

 

資本剰余金合計

3,250

3,250

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

322

322

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

44

44

 

 

 

 

別途積立金

1,822

1,822

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,165

1,159

 

 

 

利益剰余金合計

3,353

3,348

 

 

自己株式

46

47

 

 

株主資本合計

10,028

10,022

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

719

935

 

 

土地再評価差額金

 168

 168

 

 

評価・換算差額等合計

888

1,103

 

純資産合計

10,916

11,125

負債純資産合計

19,474

21,495