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富士紡ホールディングス

3104

東証プライム

繊維製品

富士紡ホールディングスの貸借対照表

2015年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,113

3,239

 

 

受取手形及び売掛金

8,999

9,652

 

 

商品及び製品

3,313

3,224

 

 

仕掛品

1,515

1,577

 

 

原材料及び貯蔵品

1,235

1,268

 

 

繰延税金資産

335

407

 

 

その他

651

398

 

 

貸倒引当金

11

11

 

 

流動資産合計

18,153

19,756

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

12,764

13,199

 

 

 

 

減価償却累計額

7,849

8,208

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

4,915

4,990

 

 

 

機械装置及び運搬具

23,579

24,145

 

 

 

 

減価償却累計額

19,414

20,246

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

4,164

3,899

 

 

 

土地

 13,774

 13,994

 

 

 

リース資産

61

91

 

 

 

 

減価償却累計額

27

38

 

 

 

 

リース資産(純額)

33

53

 

 

 

建設仮勘定

542

2,335

 

 

 

その他

2,196

2,221

 

 

 

 

減価償却累計額

1,474

1,698

 

 

 

 

その他(純額)

721

522

 

 

 

有形固定資産合計

 24,151

 25,795

 

 

無形固定資産

315

415

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 1,637

 2,328

 

 

 

長期貸付金

14

14

 

 

 

繰延税金資産

83

63

 

 

 

その他

330

306

 

 

 

貸倒引当金

6

3

 

 

 

投資その他の資産合計

2,059

2,709

 

 

固定資産合計

26,526

28,920

 

資産合計

44,679

48,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

5,196

4,751

 

 

電子記録債務

505

 

 

短期借入金

5 5,037

5 4,426

 

 

リース債務

76

97

 

 

未払法人税等

108

1,038

 

 

繰延税金負債

2

 

 

賞与引当金

642

699

 

 

返品調整引当金

167

155

 

 

設備関係支払手形

383

667

 

 

その他

2,116

2,644

 

 

流動負債合計

13,728

14,987

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

609

870

 

 

リース債務

147

268

 

 

繰延税金負債

1,247

1,305

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 1,477

 1,317

 

 

退職給付に係る負債

4,956

4,676

 

 

資産除去債務

214

215

 

 

その他

270

204

 

 

固定負債合計

8,924

8,859

 

負債合計

22,652

23,846

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,673

6,673

 

 

資本剰余金

2,174

2,174

 

 

利益剰余金

10,728

12,752

 

 

自己株式

60

63

 

 

株主資本合計

19,515

21,536

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

394

748

 

 

繰延ヘッジ損益

0

6

 

 

土地再評価差額金

 2,283

 2,369

 

 

為替換算調整勘定

176

362

 

 

退職給付に係る調整累計額

341

179

 

 

その他の包括利益累計額合計

2,511

3,294

 

少数株主持分

0

0

 

純資産合計

22,027

24,830

負債純資産合計

44,679

48,677