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ほくやく・竹山ホールディングス

3055

札証

卸売業

ほくやく・竹山ホールディングスの貸借対照表

2019年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

20,693

20,913

受取手形及び売掛金

47,935

47,268

商品及び製品

15,090

15,577

仕掛品

3

0

その他

6,116

6,562

貸倒引当金

18

28

流動資産合計

89,820

90,294

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

15,985

16,526

減価償却累計額

9,770

10,203

建物及び構築物(純額)

6,214

6,322

土地

※2,4 7,149

※2,4 7,329

建設仮勘定

106

763

その他

3,336

3,519

減価償却累計額

2,831

2,977

その他(純額)

504

542

有形固定資産合計

13,975

14,958

無形固定資産

 

 

のれん

2,201

2,119

ソフトウエア

606

501

その他

106

92

無形固定資産合計

2,914

2,714

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1,2 15,134

※1,2 15,543

長期売掛金

440

361

破産更生債権等

0

0

長期貸付金

392

314

繰延税金資産

318

316

退職給付に係る資産

13

12

その他

718

763

貸倒引当金

287

214

投資その他の資産合計

16,729

17,097

固定資産合計

33,619

34,770

資産合計

123,439

125,064

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

※2,5 67,804

※2,5 67,437

電子記録債務

276

1年内返済予定の長期借入金

2

2

未払法人税等

954

504

賞与引当金

796

809

役員賞与引当金

144

128

返品調整引当金

62

53

その他

1,131

1,345

流動負債合計

70,897

70,557

固定負債

 

 

長期借入金

24

22

繰延税金負債

1,814

1,963

再評価に係る繰延税金負債

122

120

退職給付に係る負債

533

529

長期未払金

276

283

資産除去債務

262

267

その他

212

219

固定負債合計

3,244

3,405

負債合計

74,141

73,963

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

11,821

11,821

利益剰余金

32,432

34,123

自己株式

518

607

株主資本合計

44,735

46,337

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

5,803

6,016

土地再評価差額金

1,107

1,100

退職給付に係る調整累計額

136

156

その他の包括利益累計額合計

4,560

4,759

非支配株主持分

2

4

純資産合計

49,298

51,101

負債純資産合計

123,439

125,064