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ほくやく・竹山ホールディングス

3055

札証

卸売業

ほくやく・竹山ホールディングスの貸借対照表

2018年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

17,813

20,693

受取手形及び売掛金

47,976

47,935

商品及び製品

14,371

15,090

仕掛品

0

3

繰延税金資産

498

760

その他

5,280

6,116

貸倒引当金

11

18

流動資産合計

85,928

90,580

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

15,816

15,985

減価償却累計額

9,316

9,770

建物及び構築物(純額)

6,500

6,214

土地

※2,4 7,149

※2,4 7,149

建設仮勘定

106

106

その他

3,088

3,336

減価償却累計額

2,595

2,831

その他(純額)

493

504

有形固定資産合計

14,249

13,975

無形固定資産

 

 

のれん

2,223

2,201

ソフトウエア

806

606

その他

79

106

無形固定資産合計

3,109

2,914

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1,2 12,819

※1,2 15,134

長期売掛金

539

440

破産更生債権等

19

0

長期貸付金

381

392

繰延税金資産

270

140

退職給付に係る資産

13

その他

748

718

貸倒引当金

353

287

投資その他の資産合計

14,426

16,551

固定資産合計

31,785

33,441

資産合計

117,714

124,021

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

64,024

※2,5 67,804

短期借入金

50

1年内返済予定の長期借入金

0

2

未払法人税等

661

954

賞与引当金

768

796

役員賞与引当金

106

144

返品調整引当金

60

62

その他

1,176

1,131

流動負債合計

66,848

70,897

固定負債

 

 

長期借入金

26

24

繰延税金負債

2,099

2,396

再評価に係る繰延税金負債

122

122

退職給付に係る負債

609

533

長期未払金

299

276

資産除去債務

256

262

その他

161

212

固定負債合計

3,575

3,826

負債合計

70,424

74,723

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

12,222

11,821

利益剰余金

30,640

32,432

自己株式

222

518

株主資本合計

43,640

44,735

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

4,923

5,803

土地再評価差額金

1,107

1,107

退職給付に係る調整累計額

167

136

その他の包括利益累計額合計

3,648

4,560

非支配株主持分

0

2

純資産合計

47,290

49,298

負債純資産合計

117,714

124,021