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ナフコ

2790

東証スタンダード

小売業

ナフコの貸借対照表

2017年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

23,420

24,554

 

 

売掛金

2,620

2,697

 

 

商品

60,889

57,179

 

 

貯蔵品

10

9

 

 

前払費用

1,075

1,042

 

 

繰延税金資産

1,180

1,046

 

 

未収入金

123

148

 

 

短期貸付金

-

500

 

 

その他

668

572

 

 

貸倒引当金

1

3

 

 

流動資産合計

89,987

87,748

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

 114,842

 118,751

 

 

 

 

減価償却累計額

49,588

52,904

 

 

 

 

建物(純額)

65,254

65,846

 

 

 

構築物

20,866

21,801

 

 

 

 

減価償却累計額

14,885

15,859

 

 

 

 

構築物(純額)

5,980

5,941

 

 

 

車両運搬具

259

230

 

 

 

 

減価償却累計額

257

229

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

2

1

 

 

 

工具、器具及び備品

8,375

8,949

 

 

 

 

減価償却累計額

6,856

7,478

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,519

1,471

 

 

 

土地

 46,598

 46,453

 

 

 

リース資産

10,663

10,091

 

 

 

 

減価償却累計額

7,420

6,973

 

 

 

 

リース資産(純額)

3,243

3,118

 

 

 

建設仮勘定

888

1,092

 

 

 

有形固定資産合計

123,487

123,924

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

2,331

2,399

 

 

 

ソフトウエア

138

103

 

 

 

電話加入権

47

47

 

 

 

リース資産

353

321

 

 

 

その他

115

116

 

 

 

無形固定資産合計

2,987

2,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

311

351

 

 

 

関係会社株式

21

21

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

長期貸付金

500

-

 

 

 

破産更生債権等

2

2

 

 

 

長期前払費用

738

601

 

 

 

繰延税金資産

1,536

1,828

 

 

 

敷金及び保証金

6,792

6,681

 

 

 

建設協力金

267

184

 

 

 

その他

9

6

 

 

 

貸倒引当金

2

11

 

 

 

投資その他の資産合計

10,176

9,666

 

 

固定資産合計

136,651

136,579

 

資産合計

226,638

224,327

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

17,618

16,256

 

 

買掛金

14,633

14,817

 

 

短期借入金

22,630

22,630

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 2,308

 3,002

 

 

リース債務

1,319

1,286

 

 

未払金

4,859

4,358

 

 

未払法人税等

2,491

1,439

 

 

未払消費税等

-

1,431

 

 

予約預り金

1,026

1,145

 

 

預り金

311

304

 

 

前受収益

19

20

 

 

賞与引当金

1,059

1,080

 

 

役員賞与引当金

34

34

 

 

ポイント引当金

1,337

1,250

 

 

設備関係支払手形

10,243

4,311

 

 

その他

246

249

 

 

流動負債合計

80,141

73,618

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 4,005

 4,572

 

 

リース債務

2,533

2,224

 

 

退職給付引当金

2,754

2,950

 

 

役員退職慰労引当金

1,492

1,541

 

 

資産除去債務

4,603

5,062

 

 

その他

159

154

 

 

固定負債合計

15,549

16,506

 

負債合計

95,690

90,124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,538

3,538

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,223

4,223

 

 

 

資本剰余金合計

4,223

4,223

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

37

37

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

638

633

 

 

 

 

別途積立金

112,000

115,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

10,436

10,667

 

 

 

利益剰余金合計

123,111

126,338

 

 

自己株式

0

0

 

 

株主資本合計

130,872

134,099

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

75

103

 

 

評価・換算差額等合計

75

103

 

純資産合計

130,948

134,202

負債純資産合計

226,638

224,327