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きょくとう

2300

東証スタンダード

サービス業

きょくとうの損益計算書

2018年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

 

 

 

クリーニング売上高

6,629,190

6,472,064

 

その他の売上高

174,281

164,803

 

売上高合計

6,803,472

6,636,867

売上原価

 

 

 

クリーニング売上原価

1,987,471

1,943,303

 

商品期首たな卸高

25,663

25,008

 

当期商品仕入高

17,634

13,817

 

合計

43,298

38,826

 

商品期末たな卸高

25,008

23,785

 

商品売上原価

18,289

15,040

 

売上原価合計

2,005,761

1,958,343

売上総利益

4,797,710

4,678,524

販売費及び一般管理費

 

 

 

広告宣伝費

145,332

128,881

 

販売促進費

289,488

280,957

 

貸倒引当金繰入額

1,008

42

 

給料及び手当

444,387

536,598

 

役員報酬

121,520

123,640

 

賞与引当金繰入額

20,251

18,143

 

役員賞与引当金繰入額

3,400

 

雑給

902,792

859,496

 

役員退職慰労引当金繰入額

3,132

4,628

 

賃借料

426,215

432,880

 

支払手数料

1,094,577

1,110,562

 

減価償却費

83,441

72,472

 

のれん償却額

30,324

21,790

 

その他

870,453

888,739

 

販売費及び一般管理費合計

4,436,324

4,478,749

営業利益

361,386

199,775

営業外収益

 

 

 

受取利息

225

10

 

受取配当金

861

5,926

 

受取家賃

43,692

47,199

 

保険解約返戻金

15,563

 

設備利用料

14,525

14,745

 

その他

18,577

27,940

 

営業外収益合計

93,445

95,821

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,881

1,517

 

賃貸借契約解約損

2,415

800

 

リース解約損

2,810

 

その他

3,611

506

 

営業外費用合計

7,908

5,634

経常利益

446,923

289,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 25,715

 18,747

 

特別利益合計

25,715

18,747

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

 7,759

 6,847

 

和解金

2,000

 

減損損失

 243,523

 55,057

 

その他

54

 

特別損失合計

253,283

61,959

税引前当期純利益

219,356

246,749

法人税、住民税及び事業税

178,542

102,504

法人税等調整額

53,283

7,806

法人税等合計

125,259

110,311

当期純利益

94,096

136,438