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大本組

1793

東証スタンダード

建設業

大本組の貸借対照表

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

10,750

8,429

 

 

受取手形

505

 7,508

 

 

電子記録債権

7,220

 1,844

 

 

完成工事未収入金

38,673

42,968

 

 

有価証券

2,800

300

 

 

未成工事支出金

6,267

6,078

 

 

材料貯蔵品

39

41

 

 

前払費用

20

20

 

 

繰延税金資産

918

1,095

 

 

その他

3,101

3,660

 

 

貸倒引当金

50

50

 

 

流動資産合計

70,246

71,896

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

7,978

8,410

 

 

 

 

減価償却累計額

3,367

3,283

 

 

 

 

建物(純額)

4,610

5,127

 

 

 

構築物

399

392

 

 

 

 

減価償却累計額

247

258

 

 

 

 

構築物(純額)

151

134

 

 

 

機械及び装置

2,194

2,212

 

 

 

 

減価償却累計額

1,723

1,818

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

471

393

 

 

 

船舶

51

51

 

 

 

 

減価償却累計額

51

51

 

 

 

 

船舶(純額)

0

0

 

 

 

車両運搬具

15

15

 

 

 

 

減価償却累計額

11

13

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

4

2

 

 

 

工具、器具及び備品

961

977

 

 

 

 

減価償却累計額

699

705

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

261

271

 

 

 

土地

2,356

2,355

 

 

 

建設仮勘定

99

75

 

 

 

有形固定資産合計

7,955

8,360

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

44

35

 

 

 

電話加入権

49

49

 

 

 

無形固定資産合計

93

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

7,972

8,583

 

 

 

関係会社株式

61

61

 

 

 

長期貸付金

300

300

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

4

3

 

 

 

関係会社長期貸付金

272

226

 

 

 

長期前払費用

0

 

 

 

長期保証金

4,137

4,148

 

 

 

その他

117

107

 

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

12,864

13,430

 

 

固定資産合計

20,913

21,876

 

資産合計

91,160

93,772

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

2,443

1,672

 

 

電子記録債務

3,546

6,742

 

 

工事未払金

7,509

7,723

 

 

未払金

4,671

4,331

 

 

未払法人税等

911

1,323

 

 

未払費用

1,170

1,664

 

 

未成工事受入金

5,939

2,785

 

 

預り金

49

48

 

 

前受収益

6

6

 

 

完成工事補償引当金

106

106

 

 

賞与引当金

492

513

 

 

工事損失引当金

157

103

 

 

資産除去債務

12

 

 

営業外支払手形

12

 

 

流動負債合計

27,016

27,034

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

3,487

3,451

 

 

資産除去債務

239

241

 

 

繰延税金負債

1,179

1,200

 

 

その他

877

871

 

 

固定負債合計

5,784

5,766

 

負債合計

32,800

32,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,296

5,296

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,314

4,314

 

 

 

その他資本剰余金

0

0

 

 

 

資本剰余金合計

4,314

4,314

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

735

735

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

44,100

46,600

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,601

4,386

 

 

 

利益剰余金合計

48,436

51,721

 

 

自己株式

2,985

3,732

 

 

株主資本合計

55,061

57,600

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,297

3,371

 

 

評価・換算差額等合計

3,297

3,371

 

純資産合計

58,359

60,971

負債純資産合計

91,160

93,772