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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成30年2月1日
至 平成31年1月31日)
当事業年度
(自 平成31年2月1日
至 令和2年1月31日)
売上高
完成工事高
10,703,664
11,766,902
兼業事業売上高
46,792
86,488
売上高合計
10,750,457
11,853,390
売上原価
完成工事原価
9,523,297
10,382,129
兼業事業売上原価
28,773
59,109
売上原価合計
9,552,070
10,441,238
売上総利益
完成工事総利益
1,180,367
1,384,773
兼業事業総利益
18,019
27,378
売上総利益合計
1,198,386
1,412,152
販売費及び一般管理費
役員報酬
74,212
80,532
従業員給料手当
278,606
310,817
賞与引当金繰入額
6,317
6,281
退職給付費用
4,722
5,710
役員退職慰労金
-
120
役員退職慰労引当金繰入額
10,600
11,230
法定福利費
48,178
53,337
福利厚生費
36,143
40,253
修繕維持費
4,091
5,091
事務用品費
23,441
25,865
通信交通費
35,029
35,621
動力用水光熱費
6,242
6,790
広告宣伝費
13,724
12,698
貸倒引当金繰入額
△70
2,855
交際費
12,574
13,954
寄付金
674
480
地代家賃
40,646
46,043
減価償却費
9,690
10,362
租税公課
26,837
33,170
研究開発費
28,308
26,959
保険料
3,330
2,924
雑費
100,791
89,913
販売費及び一般管理費合計
764,094
821,016
営業利益
434,292
591,135
営業外収益
受取利息
3,687
3,662
受取配当金
21,723
19,750
受取保険金
13,339
6,222
受取賃貸料
16,313
14,449
生命保険配当金
6,495
6,370
物品売却益
2,252
1,077
特許関連収入
5,333
84
雑収入
1,716
6,229
営業外収益合計
70,862
57,847
営業外費用
支払利息
1,694
1,279
賃貸費用
11,703
8,556
和解金
2,900
為替差損
1,658
雑損失
487
506
営業外費用合計
13,884
14,900
経常利益
491,269
634,082
特別利益
固定資産売却益
23,217
15,947
投資有価証券売却益
63,075
特別利益合計
79,022
特別損失
固定資産除売却損
0
56
特別損失合計
税引前当期純利益
514,487
713,048
法人税、住民税及び事業税
130,530
268,160
法人税等調整額
32,382
△35,101
法人税等合計
162,912
233,058
当期純利益
351,574
479,989