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決算推移
決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成29年2月1日
至 平成30年1月31日)
当事業年度
(自 平成30年2月1日
至 平成31年1月31日)
売上高
完成工事高
12,138,208
10,703,664
兼業事業売上高
43,964
46,792
売上高合計
12,182,173
10,750,457
売上原価
完成工事原価
10,977,133
9,523,297
兼業事業売上原価
26,087
28,773
売上原価合計
11,003,221
9,552,070
売上総利益
完成工事総利益
1,161,074
1,180,367
兼業事業総利益
17,877
18,019
売上総利益合計
1,178,952
1,198,386
販売費及び一般管理費
役員報酬
65,682
74,212
従業員給料手当
269,021
278,606
賞与引当金繰入額
5,654
6,317
役員賞与引当金繰入額
△200
-
退職給付費用
5,558
4,722
役員退職慰労引当金繰入額
10,500
10,600
法定福利費
45,663
48,178
福利厚生費
35,472
36,143
修繕維持費
520
4,091
事務用品費
20,151
23,441
通信交通費
35,929
35,029
動力用水光熱費
5,855
6,242
広告宣伝費
13,295
13,724
貸倒引当金繰入額
17
△70
交際費
11,777
12,574
寄付金
488
674
地代家賃
35,609
40,646
減価償却費
9,749
9,690
租税公課
28,980
26,837
研究開発費
49,391
28,308
保険料
3,456
3,330
雑費
92,169
100,791
販売費及び一般管理費合計
744,745
764,094
営業利益
434,206
434,292
営業外収益
受取利息
7,431
3,687
受取配当金
18,798
21,723
受取保険金
15,580
13,339
受取賃貸料
11,775
16,313
生命保険配当金
6,262
6,495
物品売却益
1,409
2,252
保険解約返戻金
25,785
特許関連収入
3,367
5,333
雑収入
4,994
1,716
営業外収益合計
95,406
70,862
営業外費用
支払利息
2,381
1,694
賃貸費用
7,036
11,703
雑支出
1
487
営業外費用合計
9,419
13,884
経常利益
520,192
491,269
特別利益
固定資産売却益
3,561
23,217
投資有価証券償還益
1,652
会員権売却益
19
特別利益合計
5,233
特別損失
固定資産除売却損
0
損害賠償損失引当金繰入額
41,000
投資有価証券評価損
449
特別損失合計
41,450
税引前当期純利益
483,976
514,487
法人税、住民税及び事業税
188,670
130,530
法人税等調整額
△29,036
32,382
法人税等合計
159,633
162,912
当期純利益
324,343
351,574