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太洋基礎工業

1758

東証スタンダード

建設業

太洋基礎工業の貸借対照表

2017年1月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年1月31日)

当事業年度

(平成29年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

3,643,643

3,835,007

 

 

受取手形

 409,569

229,499

 

 

完成工事未収入金

1,383,183

1,531,936

 

 

売掛金

4,501

4,736

 

 

有価証券

-

30,030

 

 

未成工事支出金

 254,132

309,119

 

 

原材料及び貯蔵品

15,855

14,002

 

 

前払費用

17,599

21,699

 

 

繰延税金資産

43,852

52,749

 

 

その他

 146,403

366,593

 

 

貸倒引当金

9,170

120

 

 

流動資産合計

5,909,571

6,395,253

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

430,462

434,071

 

 

 

 

減価償却累計額

319,784

325,368

 

 

 

 

建物(純額)

 110,678

 108,702

 

 

 

構築物

89,557

89,685

 

 

 

 

減価償却累計額

69,596

69,779

 

 

 

 

構築物(純額)

19,961

19,905

 

 

 

機械及び装置

4,509,101

4,496,423

 

 

 

 

減価償却累計額

4,027,407

4,084,649

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

481,694

411,774

 

 

 

車両運搬具

24,225

23,131

 

 

 

 

減価償却累計額

18,788

19,175

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

5,437

3,955

 

 

 

工具器具・備品

38,285

36,096

 

 

 

 

減価償却累計額

36,536

34,188

 

 

 

 

工具器具・備品(純額)

1,748

1,908

 

 

 

土地

 824,080

 824,080

 

 

 

リース資産

54,200

54,200

 

 

 

 

減価償却累計額

9,951

24,686

 

 

 

 

リース資産(純額)

44,248

29,513

 

 

 

建設仮勘定

5,400

32,069

 

 

 

有形固定資産合計

1,493,250

1,431,910

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,741

5,035

 

 

 

特許権

1,755

4,649

 

 

 

その他

4,606

4,606

 

 

 

無形固定資産合計

11,103

14,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年1月31日)

当事業年度

(平成29年1月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

799,165

788,698

 

 

 

出資金

70

70

 

 

 

破産更生債権等

48

14,807

 

 

 

長期前払費用

19,027

13,328

 

 

 

投資不動産(純額)

 195,164

 190,884

 

 

 

会員権

90,030

53,044

 

 

 

保険積立金

43,174

84,163

 

 

 

その他

27,797

27,403

 

 

 

貸倒引当金

51,663

51,971

 

 

 

投資その他の資産合計

1,122,815

1,120,428

 

 

固定資産合計

2,627,168

2,566,631

 

資産合計

8,536,739

8,961,885

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

719,396

738,935

 

 

工事未払金

715,762

855,812

 

 

買掛金

17

24

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 54,248

 82,484

 

 

リース債務

8,926

9,268

 

 

未払金

59,036

18,793

 

 

未払費用

95,142

73,651

 

 

未払法人税等

137,288

150,167

 

 

未払消費税等

221,624

-

 

 

未成工事受入金

60,025

73,684

 

 

預り金

61,071

31,099

 

 

前受収益

738

738

 

 

工事損失引当金

3,657

38,714

 

 

賞与引当金

32,903

32,890

 

 

役員賞与引当金

10,000

4,400

 

 

設備関係支払手形

29,359

6,890

 

 

流動負債合計

2,209,199

2,117,555

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 5,408

 122,753

 

 

リース債務

46,590

37,321

 

 

繰延税金負債

88,376

73,889

 

 

退職給付引当金

174,183

186,214

 

 

役員退職慰労引当金

102,224

112,174

 

 

資産除去債務

4,309

4,396

 

 

固定負債合計

421,092

536,750

 

負債合計

2,630,292

2,654,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年1月31日)

当事業年度

(平成29年1月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

456,300

456,300

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

340,700

340,700

 

 

 

その他資本剰余金

36,986

36,986

 

 

 

資本剰余金合計

377,686

377,686

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

114,075

114,075

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

11,066

11,319

 

 

 

 

特別償却積立金

130,661

114,150

 

 

 

 

別途積立金

3,230,000

3,230,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,746,198

2,110,832

 

 

 

利益剰余金合計

5,232,001

5,580,377

 

 

自己株式

378,613

378,681

 

 

株主資本合計

5,687,375

6,035,681

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

219,072

271,896

 

 

評価・換算差額等合計

219,072

271,896

 

純資産合計

5,906,447

6,307,578

負債純資産合計

8,536,739

8,961,885